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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00365
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 249.396,00
Plano Interno: CURSOSPG
Natureza da Despesa: 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Programa: 593 - Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Ação: 4167 - Ensino de Pós-Graduação - UEMA
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 23/02/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 20140/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00365 | 23/02/2018 | 83.454,00 | 249.396,00 | 209.084,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA PRODUTIVIDADEPERIODO DE 03 MESES. (ITEM.18001)
|
2018NE00365 | 23/02/2018 | 83.454,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA PRODUTIVIDADEMES DE ABRIL/2018 (ITEM.18001)
|
2018NE01343 | 17/04/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA PRODUTIVIDADE/UEMA, MES DE MAIO/2018 (ITEM.18001)
|
2018NE02000 | 22/05/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA PRODUTIVIDADE/UEMA/2018 (ITEM.18001)
|
2018NE03008 | 18/07/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA PRIDUTIVIDADE/UEMA/2018 (ITEM.18001)
|
2018NE03422 | 15/08/2018 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA PRODUTIVIDADE/UEMA/2018 (ITEM.18001)
|
2018NE04717 | 22/10/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA PRODUTIVIDADE/UEMA/2018 (ITEM.18001)
|
2018NE04895 | 29/10/2018 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA PRODUTIVIDADE/UEMA/2018 (ITEM.18001)
|
2018NE05299 | 19/11/2018 | 9.942,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05954 | 31/12/2018 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL00476 | 26/02/2018 | 0,00 | 22.664,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL00492 | 26/02/2018 | 0,00 | 22.664,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL01370 | 23/03/2018 | 0,00 | 21.410,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL02482 | 08/05/2018 | 0,00 | 21.410,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL03380 | 11/06/2018 | 0,00 | 20.156,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL03972 | 04/07/2018 | 0,00 | 20.156,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL04752 | 27/07/2018 | 0,00 | 20.156,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL05600 | 30/08/2018 | 0,00 | 20.156,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL06342 | 28/09/2018 | 0,00 | 20.156,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL07355 | 08/11/2018 | 0,00 | 20.156,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL07920 | 30/11/2018 | 0,00 | 20.156,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL07951 | 30/11/2018 | 0,00 | 20.156,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00462 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.664,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00750 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.664,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01317 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.410,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02592 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.410,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02841 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.156,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02869 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.156,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03722 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.156,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04316 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.156,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05811 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.156,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06226 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.156,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |