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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00177

Favorecido

A.R.C.H CONSTRUÇÕES LTDA ME

CPF/CNPJ: 13252055000130

Valor: R$ 606.234,69

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DOPORTICO E GUARITA/UEMA. (ITEM.51095)

Classificação da Despesa

Plano Interno: EXPANDUEMA

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  364 - Ensino Superior

Programa:  177 - Ensino de Graduação

Ação:  3229 - Expansão e Estruturação de CAMPI

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 09/02/2018

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 104055/2017

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00177 09/02/2018 1.938.244,12 606.234,69 606.234,69
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DOPORTICO E GUARITA/UEMA. (ITEM.51095)
2018NE00177 09/02/2018 1.938.244,12 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO, CONFORME AUTORI ZACAO DA PRA.
2018NE01492 20/04/2018 -491.885,14 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.1492/ 18,CONFORME SOLICITACAO DA PRA.
2018NE02502 20/06/2018 -840.124,29 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01356 23/03/2018 0,00 112.108,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02004 17/04/2018 0,00 236.149,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03182 30/05/2018 0,00 257.976,66 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01078 02/04/2018 0,00 0,00 2.019,99
PAGAMENTO (700214)
2018OB01077 02/04/2018 0,00 0,00 107.844,10
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01079 02/04/2018 0,00 0,00 2.244,44
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB01417 18/04/2018 0,00 0,00 1.417,22
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01415 18/04/2018 0,00 0,00 4.251,67
PAGAMENTO (700214)
2018OB01414 18/04/2018 0,00 0,00 225.756,53
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01416 18/04/2018 0,00 0,00 4.724,08
PAGAMENTO (700214)
2018OB02272 11/06/2018 0,00 0,00 248.149,86
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02292 12/06/2018 0,00 0,00 4.654,80
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02293 12/06/2018 0,00 0,00 5.172,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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