Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00090

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 05483831000185

Valor: R$ 218.611,76

Descrição

VALOR REFERENTE AO EFEITOFINANCEIRO RETROATIVO A DATA BASE DA CONVENCAO COLETIVA 2017/2017. (ITEM.37099)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTLIMP

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 05/02/2018

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 99648/2017

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00090 05/02/2018 218.611,65 218.611,76 218.611,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO EFEITOFINANCEIRO RETROATIVO A DATA BASE DA CONVENCAO COLETIVA 2017/2017. (ITEM.37099)
2018NE00090 05/02/2018 218.611,65 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO EFEITOFINANCEIRO RETROATIVO A DATA BASE DA CONVENCAO COLETIVA 2017/2017 (ITEM.37099)
2018NE01875 16/05/2018 0,11 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02710 16/05/2018 0,00 218.611,76 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02613 25/06/2018 0,00 0,00 173.140,52
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03177 23/07/2018 0,00 0,00 10.493,36
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03175 23/07/2018 0,00 0,00 24.047,29
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03176 23/07/2018 0,00 0,00 10.930,59

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais