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Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00041

Favorecido

TELEFONICA BRASIL

CPF/CNPJ: 02558157000162

Valor: R$ 132.138,34

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEIS/2018. (ITEM.39055)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTUEMA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 31/01/2018

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 147284/2017

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00041 31/01/2018 40.000,00 132.138,34 116.420,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEIS/2018. (ITEM.39055)
2018NE00041 31/01/2018 40.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEIS/2018 (ITEM.39055)
2018NE01320 16/04/2018 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEIS/2018. (ITEM.39055)
2018NE02372 13/06/2018 50.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DEEMPENHO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
2018NE05170 13/11/2018 -7.858,66 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
2018NE05967 31/12/2018 -3,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL07744 31/01/2018 0,00 -3,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00374 20/02/2018 0,00 16.832,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01402 26/03/2018 0,00 16.492,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02078 19/04/2018 0,00 17.385,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02935 22/05/2018 0,00 16.866,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03572 14/06/2018 0,00 16.264,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04296 10/07/2018 0,00 16.743,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05296 15/08/2018 0,00 15.839,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL06308 27/09/2018 0,00 15.718,24 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00760 12/03/2018 0,00 0,00 16.832,37
PAGAMENTO (700214)
2018OB01154 03/04/2018 0,00 0,00 16.492,03
PAGAMENTO (700214)
2018OB02033 24/05/2018 0,00 0,00 17.385,62
PAGAMENTO (700214)
2018OB02612 25/06/2018 0,00 0,00 16.866,08
PAGAMENTO (700214)
2018OB03128 20/07/2018 0,00 0,00 16.264,23
PAGAMENTO (700214)
2018OB03714 14/08/2018 0,00 0,00 16.743,09
PAGAMENTO (700214)
2018OB05866 21/11/2018 0,00 0,00 15.836,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais