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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00014
CPF/CNPJ: 05052665000162
Valor: R$ 33.397,41
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 2742 - Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte: 11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Emissão: 06/02/2018
Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Processo: 60498/17
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00014 | 06/02/2018 | 15.000,00 | 33.397,41 | 33.397,41 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO 20/2017
|
2018NE00014 | 06/02/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUT DE AR CONDICIONADO
|
2018NE00302 | 27/07/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO ATE DEZEMBRO 2018 CONFORME PROCESSO 60498/17.
|
2018NE00386 | 28/09/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2018
|
2018NE00614 | 27/12/2018 | -1.602,59 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00106 | 27/02/2018 | 0,00 | 903,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00423 | 04/05/2018 | 0,00 | 3.265,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00606 | 13/06/2018 | 0,00 | 3.228,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00626 | 27/06/2018 | 0,00 | 2.850,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00628 | 27/06/2018 | 0,00 | 3.530,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00792 | 31/07/2018 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01135 | 22/10/2018 | 0,00 | 3.880,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01159 | 31/10/2018 | 0,00 | 2.907,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01305 | 23/11/2018 | 0,00 | 3.450,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01450 | 17/12/2018 | 0,00 | 3.280,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01474 | 21/12/2018 | 0,00 | 2.950,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00072 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 858,39 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00073 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 45,18 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00288 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.200,64 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00287 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 65,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00421 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.066,60 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00428 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 161,40 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00441 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.708,05 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00443 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.353,98 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00442 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 142,53 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00444 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 176,52 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00517 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.992,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00549 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 157,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00745 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.686,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00746 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 194,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00779 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.762,12 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00780 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 145,38 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00859 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.277,78 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00860 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 172,52 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00964 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.116,19 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00965 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 164,01 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00990 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.803,26 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00991 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 147,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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