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Dados até: 16/06/2024

Atualizado em: 17/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00014

Favorecido

V.M.COMERCIO E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ: 05052665000162

Valor: R$ 33.397,41

Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO 20/2017

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  23 - COMERCIO E SERVICOS

Subfunção:  125 - Normatização e Fiscalização

Programa:  583 - Maranhão Empreendedor

Ação:  2742 - Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:  11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Dados da Emissão

Emissão: 06/02/2018

Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Processo: 60498/17

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00014 06/02/2018 15.000,00 33.397,41 33.397,41
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO 20/2017
2018NE00014 06/02/2018 15.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUT DE AR CONDICIONADO
2018NE00302 27/07/2018 5.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO ATE DEZEMBRO 2018 CONFORME PROCESSO 60498/17.
2018NE00386 28/09/2018 15.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2018
2018NE00614 27/12/2018 -1.602,59 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00106 27/02/2018 0,00 903,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00423 04/05/2018 0,00 3.265,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00606 13/06/2018 0,00 3.228,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00626 27/06/2018 0,00 2.850,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00628 27/06/2018 0,00 3.530,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00792 31/07/2018 0,00 3.150,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01135 22/10/2018 0,00 3.880,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01159 31/10/2018 0,00 2.907,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01305 23/11/2018 0,00 3.450,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01450 17/12/2018 0,00 3.280,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01474 21/12/2018 0,00 2.950,80 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00072 27/02/2018 0,00 0,00 858,39
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00073 27/02/2018 0,00 0,00 45,18
PAGAMENTO (700214)
2018OB00288 04/05/2018 0,00 0,00 3.200,64
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00287 04/05/2018 0,00 0,00 65,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB00421 13/06/2018 0,00 0,00 3.066,60
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00428 18/06/2018 0,00 0,00 161,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB00441 27/06/2018 0,00 0,00 2.708,05
PAGAMENTO (700214)
2018OB00443 27/06/2018 0,00 0,00 3.353,98
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00442 27/06/2018 0,00 0,00 142,53
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00444 27/06/2018 0,00 0,00 176,52
PAGAMENTO (700214)
2018OB00517 31/07/2018 0,00 0,00 2.992,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00549 07/08/2018 0,00 0,00 157,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB00745 22/10/2018 0,00 0,00 3.686,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00746 22/10/2018 0,00 0,00 194,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00779 31/10/2018 0,00 0,00 2.762,12
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00780 31/10/2018 0,00 0,00 145,38
PAGAMENTO (700214)
2018OB00859 23/11/2018 0,00 0,00 3.277,78
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00860 23/11/2018 0,00 0,00 172,52
PAGAMENTO (700214)
2018OB00964 17/12/2018 0,00 0,00 3.116,19
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00965 17/12/2018 0,00 0,00 164,01
PAGAMENTO (700214)
2018OB00990 21/12/2018 0,00 0,00 2.803,26
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00991 21/12/2018 0,00 0,00 147,54

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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