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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE11197
CPF/CNPJ: 05743965000198
Valor: R$ 17.060,49
Plano Interno: PROVISORIA1
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4292 - Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/11/2018
Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Processo: 2697882018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE11197 | 26/11/2018 | 17.060,49 | 17.060,49 | 17.060,49 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE BOVINA ACEM, COM OSSO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO MOIDA
|
2018NE11197 | 26/11/2018 | 17.060,49 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL17305 | 11/12/2018 | 0,00 | 6.152,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL17305 | 11/12/2018 | 0,00 | 1.431,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL17305 | 11/12/2018 | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL17305 | 11/12/2018 | 0,00 | 1.111,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL17306 | 11/12/2018 | 0,00 | 243,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL17306 | 11/12/2018 | 0,00 | 2.098,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL17306 | 11/12/2018 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL17306 | 11/12/2018 | 0,00 | 825,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL17307 | 11/12/2018 | 0,00 | 444,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL17307 | 11/12/2018 | 0,00 | 146,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL17307 | 11/12/2018 | 0,00 | 221,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL17307 | 11/12/2018 | 0,00 | 1.582,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL17308 | 11/12/2018 | 0,00 | 444,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12473 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.060,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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