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Entenda Melhor

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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00191

Favorecido

SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELLI

CPF/CNPJ: 09445502000109

Valor: R$ 6.127,52

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, CONF. CONTRATO 004/2018 PERIODO DE COBRANCA AGOSTO/2018 PROCESSO N.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUAGEMSUL

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 17/09/2018

Unidade Gestora: 110212 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M

Processo: 0222635/2018

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00191 17/09/2018 6.127,52 6.127,52 6.127,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, CONF. CONTRATO 004/2018 PERIODO DE COBRANCA AGOSTO/2018 PROCESSO N.
2018NE00191 17/09/2018 6.127,52 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL00241 17/09/2018 0,00 6.127,52 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00226 27/09/2018 0,00 0,00 61,28
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00229 27/09/2018 0,00 0,00 674,02
PAGAMENTO (700214)
2018OB00227 27/09/2018 0,00 0,00 5.085,84
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ
2018OB00228 27/09/2018 0,00 0,00 306,38
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00226 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
2018NS00046 16/10/2018 0,00 0,00 -61,28
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00229 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
2018NS00049 16/10/2018 0,00 0,00 -674,02
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00227 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
2018NS00047 16/10/2018 0,00 0,00 -5.085,84
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00228 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
2018NS00048 16/10/2018 0,00 0,00 -306,38
PAGAMENTO (881884)
2018NS00103 16/10/2018 0,00 0,00 5.085,84
PAGAMENTO (881884)
2018NS00106 16/10/2018 0,00 0,00 306,38
PAGAMENTO (881884)
2018NS00108 16/10/2018 0,00 0,00 674,02
PAGAMENTO (881884)
2018NS00134 16/10/2018 0,00 0,00 61,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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