Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00191
CPF/CNPJ: 09445502000109
Valor: R$ 6.127,52
Plano Interno: MANUAGEMSUL
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/09/2018
Unidade Gestora: 110212 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Processo: 0222635/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00191 | 17/09/2018 | 6.127,52 | 6.127,52 | 6.127,52 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, CONF. CONTRATO 004/2018 PERIODO DE COBRANCA AGOSTO/2018 PROCESSO N.
|
2018NE00191 | 17/09/2018 | 6.127,52 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00241 | 17/09/2018 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00226 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00229 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00227 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.085,84 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00228 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,38 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00226 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00046 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -61,28 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00229 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00049 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -674,02 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00227 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00047 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.085,84 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00228 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00048 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -306,38 |
PAGAMENTO
(881884)
|
2018NS00103 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.085,84 |
PAGAMENTO
(881884)
|
2018NS00106 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,38 |
PAGAMENTO
(881884)
|
2018NS00108 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
PAGAMENTO
(881884)
|
2018NS00134 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |