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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00027

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

CPF/CNPJ: PF0000001

Valor: R$ 9.616,88

Descrição

REGULARIZACAO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO N.. 105719/2018.

Classificação da Despesa

Plano Interno: PESSAGEMSUL

Natureza da Despesa:  319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  317 - Gestão Governamental

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 17/04/2018

Unidade Gestora: 110212 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M

Processo: 105719/2018

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00027 17/04/2018 9.616,88 9.616,88 9.616,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO N.. 105719/2018.
2018NE00027 17/04/2018 9.616,88 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2018NL00031 17/04/2018 0,00 9.616,88 0,00
PAGAMENTO (530399)
Descrição:
2018NL00033 17/04/2018 0,00 0,00 8.828,93
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00041 07/05/2018 0,00 0,00 787,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais