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Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00072

Favorecido

BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 00000000000191

Valor: R$ 17.829,93

Descrição

EMPENHO REF. REGULARIZACAO DE TARIFAS BACARIAS CONF. PROC. 43693/2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: JUROSZERO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  23 - COMERCIO E SERVICOS

Subfunção:  691 - Promoção Comercial

Programa:  583 - Maranhão Empreendedor

Ação:  4467 - Fortalecimento do Sistema de Atração e Incentivo a Negócios

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 27/02/2018

Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Processo: 43693/2018

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00072 27/02/2018 10.000,00 17.829,93 17.829,93
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. REGULARIZACAO DE TARIFAS BACARIAS CONF. PROC. 43693/2018
2018NE00072 27/02/2018 10.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00072/2018
2018NE00211 08/05/2018 100.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00072/2018
2018NE00507 26/11/2018 -70.002,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DANE 00072/2018
2018NE00545 28/12/2018 -15.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00072/2018
2018NE00547 31/12/2018 -7.168,07 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00274 27/02/2018 0,00 -2,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00757 27/02/2018 0,00 -70.000,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00920 27/02/2018 0,00 -15.000,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00923 27/02/2018 0,00 -7.168,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00067 27/02/2018 0,00 10.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00487 31/07/2018 0,00 100.000,00 0,00
PAGAMENTO (530092)
Descrição:
2018NL00175 11/04/2018 0,00 0,00 3.361,44
PAGAMENTO (530092)
Descrição:
2018NL00261 03/05/2018 0,00 0,00 3.034,80
PAGAMENTO (530092)
Descrição:
2018NL00363 30/05/2018 0,00 0,00 2.036,96
PAGAMENTO (530092)
Descrição:
2018NL00488 31/07/2018 0,00 0,00 3.928,49
PAGAMENTO (530092)
Descrição:
2018NL00564 31/08/2018 0,00 0,00 1.798,00
PAGAMENTO (530092)
Descrição:
2018NL00707 31/10/2018 0,00 0,00 1.856,00
PAGAMENTO (530092)
Descrição:
2018NL00783 30/11/2018 0,00 0,00 969,76
PAGAMENTO (530092)
Descrição:
2018NL00922 31/12/2018 0,00 0,00 844,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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