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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00334
CPF/CNPJ: 76007960315
Valor: R$ 397,22
Endereço: AV.TRINDADE N.393,BAIRRO MATINHA
Municipio: SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/08/2018
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0191595/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00334 | 09/08/2018 | 900,00 | 397,22 | 397,22 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CI.70/2018-SUADM,ADIANTAMENTO,P/CUSTAR DESPESAS DEVIAGEM(MATERIAL)
|
2018NE00334 | 09/08/2018 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A ANULACAO PARCIAL DO ADIANTAMENTO P/EFEITO DE REGULARIZACAO CONF.DESPACHO DA SADMEM ANEXO.
|
2018NE00373 | 12/09/2018 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018NE00436 | 12/11/2018 | -402,78 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01404 | 09/08/2018 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01821 | 09/08/2018 | 0,00 | -402,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL01209 | 09/08/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2018OB00515 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO ADIANTAMENTO P/ EFEITO DE REGULARIZACAO DA DESPESA DE MATERIAL P/SERVICOS
|
2018GR00037 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01822 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 397,22 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01822 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -397,22 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEEBVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2018GR00052 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -402,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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