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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01208
CPF/CNPJ: 14042781000191
Valor: R$ 31.643,65
Plano Interno: FARMABASICA
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 09/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 41095/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01208 | 09/03/2018 | 6.329,73 | 31.643,65 | 25.314,92 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.
|
2018NE01208 | 09/03/2018 | 6.329,73 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/FEV-2018/ CONFORME PLANI-LHA ANEXA
|
2018NE02563 | 09/04/2018 | 6.328,73 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MES DE MARCO/18 CONFORMEPLANILHA ANEXA.
|
2018NE03847 | 04/05/2018 | 6.328,73 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/ABRIL-2018/ CONFORME PLA-NILHA ANEXA
|
2018NE09627 | 10/09/2018 | 6.328,73 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MAIO-2018/ CONFORME PLANILHA ANEXA
|
2018NE13524 | 21/12/2018 | 6.327,73 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02164 | 12/03/2018 | 0,00 | 6.328,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03779 | 10/04/2018 | 0,00 | 6.328,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05683 | 08/05/2018 | 0,00 | 6.328,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL12925 | 10/09/2018 | 0,00 | 6.328,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL18117 | 21/12/2018 | 0,00 | 6.328,73 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02149 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.328,73 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03850 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.328,73 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09524 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.328,73 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11720 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.328,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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