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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01006

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE AFONSO CUNHA

CPF/CNPJ: 12040373000175

Valor: R$ 0,00

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: APSAMU

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 08/03/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 41860/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01006 08/03/2018 6.563,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
2018NE01006 08/03/2018 6.563,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
2018NE02683 10/04/2018 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
2018NE03637 04/05/2018 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
2018NE09464 10/09/2018 6.562,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE TOTAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2018NE12266 14/11/2018 -19.687,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE TOTAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2018NE12267 14/11/2018 -6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO APENAS PARA AJUS-TAR VALOR TOTAL DO CANCE-LAMENTO A SER FEITO
2018NE12268 14/11/2018 26.250,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE TOTAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2018NE12269 14/11/2018 -26.251,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL16258 08/03/2018 0,00 -6.562,50 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL16263 08/03/2018 0,00 -19.687,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01837 09/03/2018 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03911 10/04/2018 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05306 04/05/2018 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12763 10/09/2018 0,00 6.562,50 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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