Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE07788

Favorecido

FMS-PREF.M.DE PALMEIRANDIA

CPF/CNPJ: 12006517000177

Valor: R$ 160.000,00

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO HOSPITAL 20 LEITOS RE-FERENTE MES DE JAN/2018 ETERMO DE ADESAO 02/2015

Classificação da Despesa

Plano Interno: HOSPITAL20L

Natureza da Despesa:  334141 - CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 02/08/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 70016/2018

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE07788 02/08/2018 80.001,00 160.000,00 160.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO HOSPITAL 20 LEITOS RE-FERENTE MES DE JAN/2018 ETERMO DE ADESAO 02/2015
2018NE07788 02/08/2018 80.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, HOSPITAL DE 20 LEITOSREFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO TERMO DE ADESAO N.02/2015
2018NE08652 21/08/2018 80.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
2018NE14131 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL10595 02/08/2018 0,00 80.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11697 21/08/2018 0,00 80.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB09810 02/08/2018 0,00 0,00 80.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB10640 21/08/2018 0,00 0,00 80.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais