Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE06527

Favorecido

FMS - PREFEITURA M. DE ANAPURUS

CPF/CNPJ: 11927361000102

Valor: R$ 300.000,00

Descrição

EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDOA FUNDO CUSTEIO MATERIALMEDICO HOSPITALAR MEDICAMENTO OU SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA OUJURIDICA PARA DESENVOLVERACOES DE ASISTENCIA ASAUDE

Classificação da Despesa

Plano Interno: 18DGOVNE/46

Natureza da Despesa:  334141 - CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 06/07/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 123568/2018

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE06527 06/07/2018 300.000,00 300.000,00 300.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA DE RECURSO FUNDOA FUNDO CUSTEIO MATERIALMEDICO HOSPITALAR MEDICAMENTO OU SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA OUJURIDICA PARA DESENVOLVERACOES DE ASISTENCIA ASAUDE
2018NE06527 06/07/2018 300.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08927 06/07/2018 0,00 21.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11082 13/08/2018 0,00 279.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB08100 06/07/2018 0,00 0,00 21.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB10146 13/08/2018 0,00 0,00 279.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL11096 13/08/2018 0,00 0,00 -279.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB10166 14/08/2018 0,00 0,00 279.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais