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Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01312

Favorecido

FMS - SAO JOAO DO CARU

CPF/CNPJ: 11753503000154

Valor: R$ 15.339,00

Descrição

FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FARMABASICA

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 12/03/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 41095/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01312 12/03/2018 3.068,80 15.339,00 12.271,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.
2018NE01312 12/03/2018 3.068,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/FEV-2018/ CONFORME PLANI-LHA ANEXA
2018NE02625 10/04/2018 3.067,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MES DE MARCO/18 CONFORMEPLANILHA ANEXA.
2018NE03912 07/05/2018 3.067,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/ABRIL-2018/ CONFORME PLA-NILHA ANEXA
2018NE09686 10/09/2018 3.067,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MAIO-2018/ CONFORME PLANILHA ANEXA
2018NE13583 21/12/2018 3.066,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02250 12/03/2018 0,00 3.067,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03855 10/04/2018 0,00 3.067,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05742 08/05/2018 0,00 3.067,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12984 10/09/2018 0,00 3.067,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL18177 21/12/2018 0,00 3.067,80 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02208 13/03/2018 0,00 0,00 3.067,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB03909 11/04/2018 0,00 0,00 3.067,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB09583 31/07/2018 0,00 0,00 3.067,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB11779 10/09/2018 0,00 0,00 3.067,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais