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Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01386

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO R.DAS MANGABEIRAS

CPF/CNPJ: 11417081000146

Valor: R$ 460.881,64

Descrição

RECURSOS FINANCEIROS DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEAOS MUNICIPIOS DO MARA-NHAO EM GESTAO ESTADUALPARA O EXERCICIO DE 2018 (AIH/SAI-MAC)

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOMUNIC

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Dados da Emissão

Emissão: 12/03/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 51237/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01386 12/03/2018 154.071,88 460.881,64 409.079,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RECURSOS FINANCEIROS DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEAOS MUNICIPIOS DO MARA-NHAO EM GESTAO ESTADUALPARA O EXERCICIO DE 2018 (AIH/SAI-MAC)
2018NE01386 12/03/2018 154.071,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE AOS MUNICIPIOS DO MARANHAO
2018NE08284 15/08/2018 102.269,92 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RECURSOS FINANCEIROS DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADEAOS MUNICIPIOS DO MARA-NHAO EM GESTAO ESTADUALPARA O EXERCICIO DE 2018 (AIH/SAI-MAC)
2018NE10467 27/09/2018 153.404,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARAATENDER AOS PAGAMENTOS DEMAC/AIH DOS MES DE OUTU-BRO/18 CONFORME PLANILHAANEXO.
2018NE13320 17/12/2018 51.134,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04413 23/04/2018 0,00 51.134,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07296 07/06/2018 0,00 51.134,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL10719 06/08/2018 0,00 51.134,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11265 15/08/2018 0,00 51.134,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11269 15/08/2018 0,00 51.134,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL13980 27/09/2018 0,00 51.134,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL13983 27/09/2018 0,00 51.134,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL17860 17/12/2018 0,00 51.134,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL19739 28/12/2018 0,00 51.801,96 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04423 23/04/2018 0,00 0,00 51.134,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB06690 07/06/2018 0,00 0,00 51.134,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB09916 06/08/2018 0,00 0,00 51.134,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB10299 15/08/2018 0,00 0,00 51.134,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB10301 15/08/2018 0,00 0,00 51.134,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB12573 27/09/2018 0,00 0,00 51.134,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB12574 27/09/2018 0,00 0,00 51.134,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB15601 17/12/2018 0,00 0,00 51.134,96

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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