Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 12/06/2024

Atualizado em: 13/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01346

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE TIMON

CPF/CNPJ: 11410879000166

Valor: R$ 159.025,65

Descrição

FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FARMABASICA

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 12/03/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 41095/2018

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01346 12/03/2018 31.806,13 159.025,65 127.220,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.
2018NE01346 12/03/2018 31.806,13 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/FEV-2018/ CONFORME PLANI-LHA ANEXA
2018NE02649 10/04/2018 31.805,13 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MES DE MARCO/18 CONFORMEPLANILHA ANEXA.
2018NE03942 07/05/2018 31.805,13 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/ABRIL-2018/ CONFORME PLA-NILHA ANEXA
2018NE09710 10/09/2018 31.805,13 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MAIO-2018/ CONFORME PLANILHA ANEXA
2018NE13607 21/12/2018 31.804,13 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02271 12/03/2018 0,00 31.805,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03881 10/04/2018 0,00 31.805,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05771 08/05/2018 0,00 31.805,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL13009 10/09/2018 0,00 31.805,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL18201 21/12/2018 0,00 31.805,13 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02233 13/03/2018 0,00 0,00 31.805,13
PAGAMENTO (700214)
2018OB03933 11/04/2018 0,00 0,00 31.805,13
PAGAMENTO (700214)
2018OB09607 31/07/2018 0,00 0,00 31.805,13
PAGAMENTO (700214)
2018OB11803 10/09/2018 0,00 0,00 31.805,13

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais