Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01022
CPF/CNPJ: 10767573000107
Valor: R$ 649.626,25
Plano Interno: APSAMU
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 08/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 41860/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01022 | 08/03/2018 | 129.926,25 | 649.626,25 | 649.626,25 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
|
2018NE01022 | 08/03/2018 | 129.926,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
|
2018NE02699 | 10/04/2018 | 129.925,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
|
2018NE03653 | 04/05/2018 | 129.925,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
|
2018NE09480 | 10/09/2018 | 129.925,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
|
2018NE12530 | 22/11/2018 | 129.924,25 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01853 | 09/03/2018 | 0,00 | 129.925,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03927 | 10/04/2018 | 0,00 | 129.925,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05324 | 04/05/2018 | 0,00 | 129.925,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL12779 | 10/09/2018 | 0,00 | 129.925,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL16629 | 22/11/2018 | 0,00 | 129.925,25 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01881 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.925,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03706 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.925,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05677 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.925,25 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL06078 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -129.925,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09380 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.925,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11572 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.925,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14709 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 129.925,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |