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Dados até: 13/06/2024

Atualizado em: 14/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00338

Favorecido

ARTCOM INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 07775039000120

Valor: R$ 1.980,00

Descrição

EMPENHO REF. AO CONT 117-2017 PARA PRESTACAO DE /SERVICOS CONTINUOS DE LO/CACAO DE IMPRESSORAS / VIGENCIA 01-01-2018 A 01-06-2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTSES

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 20/02/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 58868/2017

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00338 20/02/2018 1.980,00 1.980,00 1.980,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO CONT 117-2017 PARA PRESTACAO DE /SERVICOS CONTINUOS DE LO/CACAO DE IMPRESSORAS / VIGENCIA 01-01-2018 A 01-06-2018
2018NE00338 20/02/2018 1.980,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02992 02/04/2018 0,00 396,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL06999 05/06/2018 0,00 396,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL07231 07/06/2018 0,00 396,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL07297 07/06/2018 0,00 396,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08642 04/07/2018 0,00 396,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03039 02/04/2018 0,00 0,00 377,59
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03040 02/04/2018 0,00 0,00 18,41
PAGAMENTO (700214)
2018OB06481 05/06/2018 0,00 0,00 383,61
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB06482 05/06/2018 0,00 0,00 12,39
PAGAMENTO (700214)
2018OB06549 07/06/2018 0,00 0,00 383,61
PAGAMENTO (700214)
2018OB06692 07/06/2018 0,00 0,00 383,61
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB06550 07/06/2018 0,00 0,00 12,39
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB06693 07/06/2018 0,00 0,00 12,39
PAGAMENTO (700214)
2018OB07849 04/07/2018 0,00 0,00 383,61
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB07850 04/07/2018 0,00 0,00 12,39

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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