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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00959

Favorecido

ASS. DE PAIS E AMIG. EXCEP. MIRANDA DO_NORTE

CPF/CNPJ: 06343728000100

Valor: R$ 130.938,90

Descrição

EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018NO PERIODO 01-01 A 30- 092018 CONTRATO 218/17 CON-CERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIAA SAUDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA PESSOAS C/DEFIECIA NO MUNI

Classificação da Despesa

Plano Interno: CONTRATPRIV

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 08/03/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 168721/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00959 08/03/2018 47.132,74 130.938,90 119.495,31
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018NO PERIODO 01-01 A 30- 092018 CONTRATO 218/17 CON-CERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIAA SAUDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA PESSOAS C/DEFIECIA NO MUNI
2018NE00959 08/03/2018 47.132,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018NO PERIODO 01-01 A 30- 092018 CONTRATO 218/17 CON-CERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIAA SAUDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA PESSOAS C/DEFIECIA NO MUNI
2018NE06693 10/07/2018 15.710,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018NO PERIODO 01-01 A 30- 092018 CONTRATO 218/17 CON-CERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIAA SAUDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA PESSOAS C/DEFIECIA NO MUNI
2018NE07975 08/08/2018 9.521,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018NO PERIODO 01-01 A 30- 092018 CONTRATO 218/17 CON-CERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIAA SAUDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA PESSOAS C/DEFIECIA NO MUNI
2018NE08672 21/08/2018 15.710,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018NO PERIODO 01-01 A 30- 092018 CONTRATO 218/17 CON-CERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIAA SAUDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA PESSOAS C/DEFIECIA NO MUNI
2018NE10394 26/09/2018 15.710,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 218-2017/SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL ESPE-CIALIZADA A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL MULTIPLA E OU AUTISMO NO MU-NICIPIO DE MIRANDA DO NORTE.
2018NE12304 14/11/2018 15.710,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018DO CONTRATO 218/17 CONCERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADO A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL,MULTI
2018NE13757 28/12/2018 11.443,59 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
2018NE14009 28/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06279 17/05/2018 0,00 15.710,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04013 11/04/2018 0,00 15.710,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL07235 07/06/2018 0,00 15.710,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL09117 10/07/2018 0,00 15.710,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL10863 08/08/2018 0,00 9.521,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL11725 21/08/2018 0,00 15.710,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL13885 26/09/2018 0,00 15.710,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL16349 14/11/2018 0,00 15.710,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL18485 28/12/2018 0,00 11.443,59 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03981 11/04/2018 0,00 0,00 15.710,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB05874 17/05/2018 0,00 0,00 15.710,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB06665 07/06/2018 0,00 0,00 15.710,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB08323 10/07/2018 0,00 0,00 15.710,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB09997 08/08/2018 0,00 0,00 9.521,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB10672 21/08/2018 0,00 0,00 15.710,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB12545 27/09/2018 0,00 0,00 15.710,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB14485 14/11/2018 0,00 0,00 15.710,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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