Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00959
CPF/CNPJ: 06343728000100
Valor: R$ 130.938,90
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 08/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 168721/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00959 | 08/03/2018 | 47.132,74 | 130.938,90 | 119.495,31 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018NO PERIODO 01-01 A 30- 092018 CONTRATO 218/17 CON-CERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIAA SAUDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA PESSOAS C/DEFIECIA NO MUNI
|
2018NE00959 | 08/03/2018 | 47.132,74 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018NO PERIODO 01-01 A 30- 092018 CONTRATO 218/17 CON-CERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIAA SAUDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA PESSOAS C/DEFIECIA NO MUNI
|
2018NE06693 | 10/07/2018 | 15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018NO PERIODO 01-01 A 30- 092018 CONTRATO 218/17 CON-CERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIAA SAUDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA PESSOAS C/DEFIECIA NO MUNI
|
2018NE07975 | 08/08/2018 | 9.521,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018NO PERIODO 01-01 A 30- 092018 CONTRATO 218/17 CON-CERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIAA SAUDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA PESSOAS C/DEFIECIA NO MUNI
|
2018NE08672 | 21/08/2018 | 15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018NO PERIODO 01-01 A 30- 092018 CONTRATO 218/17 CON-CERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIAA SAUDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA PESSOAS C/DEFIECIA NO MUNI
|
2018NE10394 | 26/09/2018 | 15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 218-2017/SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL ESPE-CIALIZADA A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL MULTIPLA E OU AUTISMO NO MU-NICIPIO DE MIRANDA DO NORTE.
|
2018NE12304 | 14/11/2018 | 15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018DO CONTRATO 218/17 CONCERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL ESPECIALIZADO A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL,MULTI
|
2018NE13757 | 28/12/2018 | 11.443,59 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14009 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06279 | 17/05/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04013 | 11/04/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07235 | 07/06/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09117 | 10/07/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10863 | 08/08/2018 | 0,00 | 9.521,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11725 | 21/08/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL13885 | 26/09/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16349 | 14/11/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18485 | 28/12/2018 | 0,00 | 11.443,59 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03981 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05874 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06665 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08323 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09997 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.521,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10672 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12545 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14485 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |