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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE08750
CPF/CNPJ: 05083302000194
Valor: R$ 60.680,56
Plano Interno: ATFD
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 22/08/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 169806/2018
Processo Licitatório: CONVITE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE08750 | 22/08/2018 | 60.680,56 | 60.680,56 | 33.756,03 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRAZO DO CON-TRATO N. 208-17/REFERENTEAOS SERVICOS FUNERARIOSPARA ATENDER AOS PACIEN-TES FALECIDOS EM OUTROSESTADOS, DEVIDAMENTE CA-DASTRADOS NO PROGRAMA DETRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO ESTA
|
2018NE08750 | 22/08/2018 | 60.680,56 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15999 | 07/11/2018 | 0,00 | 6.302,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16002 | 07/11/2018 | 0,00 | 12.021,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16665 | 22/11/2018 | 0,00 | 14.199,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19583 | 28/12/2018 | 0,00 | 9.416,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19584 | 28/12/2018 | 0,00 | 13.918,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19594 | 28/12/2018 | 0,00 | 4.821,86 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14268 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.092,63 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14270 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.621,28 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB14269 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 209,87 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB14271 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14678 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.713,68 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB14679 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 485,62 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19659 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.232,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |