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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE04909
CPF/CNPJ: 04096016000109
Valor: R$ 10.147,06
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 30/05/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 60382/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE04909 | 30/05/2018 | 10.147,06 | 10.147,06 | 10.147,06 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CARREGADOR DE BATERIA PLASTICO, TENCAO NOMINAL FRECUENCIA DE 60 HZ E POTENCIA DE 15, 127/220/VOLTES MAQUINA DE SOLDA EM INOX E ACO CARBONOCA, POTENCIA 10 A 250 A
|
2018NE04909 | 30/05/2018 | 10.147,06 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL15794 | 01/11/2018 | 0,00 | 5.379,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL15794 | 01/11/2018 | 0,00 | 714,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL15795 | 01/11/2018 | 0,00 | 334,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL15795 | 01/11/2018 | 0,00 | 991,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL15795 | 01/11/2018 | 0,00 | 2.011,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL15795 | 01/11/2018 | 0,00 | 714,99 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14130 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.052,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14133 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.094,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |