Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01520
CPF/CNPJ: 02973240000106
Valor: R$ 1.254.057,33
Plano Interno: GRUPOMEDICO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 19/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 62008/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01520 | 19/03/2018 | 1.254.058,33 | 1.254.057,33 | 1.254.057,33 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 28.02.2018/HOSP. REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO, UPA CODO E UPA TIMON/ADMINSITRADOS ANTERIORMENTE PELO INSTITU-TO CORPORE
|
2018NE01520 | 19/03/2018 | 1.254.058,33 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14044 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02511 | 19/03/2018 | 0,00 | 1.254.057,33 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02378 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.335,91 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02380 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.733,12 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02382 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 397,60 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02384 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.798,66 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02386 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.229,05 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02388 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.076,52 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02390 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02392 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02378 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00068 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.335,91 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02380 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00070 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.733,12 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02382 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00072 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -397,60 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02384 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00074 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.798,66 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02386 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00076 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.229,05 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02388 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00078 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.076,52 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02390 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00080 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -120,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02392 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00082 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -120,00 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 18305067000108 - CENTRO INTEGRADO DE OBSTETRICIA DE TIMON LTDA |
2018OB02377 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 153.391,54 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB02379 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 245.141,43 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB02381 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.109,20 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2018OB02383 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 118.111,86 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 25080208000199 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTAO HUMANA LTDA |
2018OB02385 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 343.374,22 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB02387 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 333.358,22 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB02389 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.880,00 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB02391 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.880,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02377 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00067 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -153.391,54 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02379 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00069 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -245.141,43 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02381 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00071 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -26.109,20 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02383 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00073 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -118.111,86 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02385 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00075 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -343.374,22 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02387 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00077 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -333.358,22 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02389 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00079 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.880,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02391 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
|
2018NS00081 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.880,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02508 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.335,91 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02510 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.733,12 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02512 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 397,60 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02514 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.798,66 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02516 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.229,05 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02518 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.076,52 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02520 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02522 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 18305067000108 - CENTRO INTEGRADO DE OBSTETRICIA DE TIMON LTDA |
2018OB02507 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 153.391,54 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB02509 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 245.141,43 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB02511 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.109,20 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2018OB02513 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 118.111,86 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 25080208000199 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTAO HUMANA LTDA |
2018OB02515 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 343.374,22 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB02517 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 333.358,22 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB02519 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.880,00 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB02521 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.880,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |