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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01520

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CPF/CNPJ: 02973240000106

Valor: R$ 1.254.057,33

Descrição

PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 28.02.2018/HOSP. REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO, UPA CODO E UPA TIMON/ADMINSITRADOS ANTERIORMENTE PELO INSTITU-TO CORPORE

Classificação da Despesa

Plano Interno: GRUPOMEDICO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 19/03/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 62008/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01520 19/03/2018 1.254.058,33 1.254.057,33 1.254.057,33
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 28.02.2018/HOSP. REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO, UPA CODO E UPA TIMON/ADMINSITRADOS ANTERIORMENTE PELO INSTITU-TO CORPORE
2018NE01520 19/03/2018 1.254.058,33 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
2018NE14044 28/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02511 19/03/2018 0,00 1.254.057,33 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02378 19/03/2018 0,00 0,00 2.335,91
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02380 19/03/2018 0,00 0,00 3.733,12
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02382 19/03/2018 0,00 0,00 397,60
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02384 19/03/2018 0,00 0,00 1.798,66
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02386 19/03/2018 0,00 0,00 5.229,05
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02388 19/03/2018 0,00 0,00 5.076,52
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02390 19/03/2018 0,00 0,00 120,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02392 19/03/2018 0,00 0,00 120,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02378 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
2018NS00068 19/03/2018 0,00 0,00 -2.335,91
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02380 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
2018NS00070 19/03/2018 0,00 0,00 -3.733,12
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02382 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
2018NS00072 19/03/2018 0,00 0,00 -397,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02384 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
2018NS00074 19/03/2018 0,00 0,00 -1.798,66
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02386 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
2018NS00076 19/03/2018 0,00 0,00 -5.229,05
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02388 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
2018NS00078 19/03/2018 0,00 0,00 -5.076,52
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02390 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
2018NS00080 19/03/2018 0,00 0,00 -120,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02392 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
2018NS00082 19/03/2018 0,00 0,00 -120,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 18305067000108 - CENTRO INTEGRADO DE OBSTETRICIA DE TIMON LTDA
2018OB02377 19/03/2018 0,00 0,00 153.391,54
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE
2018OB02379 19/03/2018 0,00 0,00 245.141,43
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE
2018OB02381 19/03/2018 0,00 0,00 26.109,20
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA
2018OB02383 19/03/2018 0,00 0,00 118.111,86
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 25080208000199 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTAO HUMANA LTDA
2018OB02385 19/03/2018 0,00 0,00 343.374,22
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE
2018OB02387 19/03/2018 0,00 0,00 333.358,22
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE
2018OB02389 19/03/2018 0,00 0,00 7.880,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE
2018OB02391 19/03/2018 0,00 0,00 7.880,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02377 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
2018NS00067 19/03/2018 0,00 0,00 -153.391,54
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02379 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
2018NS00069 19/03/2018 0,00 0,00 -245.141,43
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02381 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
2018NS00071 19/03/2018 0,00 0,00 -26.109,20
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02383 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
2018NS00073 19/03/2018 0,00 0,00 -118.111,86
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02385 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
2018NS00075 19/03/2018 0,00 0,00 -343.374,22
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02387 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
2018NS00077 19/03/2018 0,00 0,00 -333.358,22
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02389 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
2018NS00079 19/03/2018 0,00 0,00 -7.880,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06316 OB - 2018OB02391 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 20032018
2018NS00081 19/03/2018 0,00 0,00 -7.880,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02508 20/03/2018 0,00 0,00 2.335,91
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02510 20/03/2018 0,00 0,00 3.733,12
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02512 20/03/2018 0,00 0,00 397,60
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02514 20/03/2018 0,00 0,00 1.798,66
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02516 20/03/2018 0,00 0,00 5.229,05
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02518 20/03/2018 0,00 0,00 5.076,52
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02520 20/03/2018 0,00 0,00 120,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02522 20/03/2018 0,00 0,00 120,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 18305067000108 - CENTRO INTEGRADO DE OBSTETRICIA DE TIMON LTDA
2018OB02507 20/03/2018 0,00 0,00 153.391,54
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE
2018OB02509 20/03/2018 0,00 0,00 245.141,43
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE
2018OB02511 20/03/2018 0,00 0,00 26.109,20
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA
2018OB02513 20/03/2018 0,00 0,00 118.111,86
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 25080208000199 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTAO HUMANA LTDA
2018OB02515 20/03/2018 0,00 0,00 343.374,22
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE
2018OB02517 20/03/2018 0,00 0,00 333.358,22
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE
2018OB02519 20/03/2018 0,00 0,00 7.880,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE
2018OB02521 20/03/2018 0,00 0,00 7.880,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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