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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE11259

Favorecido

INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV.TECNOLOG. LTDA

CPF/CNPJ: 01645738002899

Valor: R$ 439.008,04

Descrição

SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO: ATENDIMENTO, SUPORTE, DESENVOLV. E INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES DEEXECUCAO E ACOMPANHAM. DEROTINAS DE PRODUCAO,OPERACAO DE EQUIP. IDENTIFICA-CAO,ANALISE E RESOLUCAO/ DE PROBLEMA

Classificação da Despesa

Plano Interno: INFORMATICA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 17/10/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 181625/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE11259 17/10/2018 320.730,05 439.008,04 183.329,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO: ATENDIMENTO, SUPORTE, DESENVOLV. E INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES DEEXECUCAO E ACOMPANHAM. DEROTINAS DE PRODUCAO,OPERACAO DE EQUIP. IDENTIFICA-CAO,ANALISE E RESOLUCAO/ DE PROBLEMA
2018NE11259 17/10/2018 320.730,05 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CONTRATO N.313-18, PARA DARCONTINUIDADE AOS SERVICOSDE ATENDIMENTO,SUPORTE,DESENVOLVIMENTO E INFRAES -TRUTURA,CONFORME PARECERANEXO.
2018NE14372 28/12/2018 118.277,99 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL19430 17/10/2018 0,00 -255.678,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL17778 14/12/2018 0,00 183.329,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL19410 28/12/2018 0,00 255.678,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL19563 28/12/2018 0,00 255.678,84 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB15542 14/12/2018 0,00 0,00 2.749,94
PAGAMENTO (700214)
2018OB15540 14/12/2018 0,00 0,00 171.412,80
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB15541 14/12/2018 0,00 0,00 9.166,46

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais