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Entenda Melhor

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Dados até: 13/06/2024

Atualizado em: 14/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE03424

Favorecido

PAULO ROCHA DO VALE

CPF/CNPJ: 00724767371

Valor: R$ 421,20

Endereço: POV.BARREIRA VELHA R.PRINCIPAL S/N

Municipio: BARREIRINHA

Estado: MA

Descrição

AJUDA DE CUSTO PERIODO 04/11 A 11/11/2017 PACIENTEHEITOR BRITO SOUSA

Classificação da Despesa

Plano Interno: ATFD

Natureza da Despesa:  339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Dados da Emissão

Emissão: 30/04/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 50581/2018

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03424 30/04/2018 421,20 421,20 421,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AJUDA DE CUSTO PERIODO 04/11 A 11/11/2017 PACIENTEHEITOR BRITO SOUSA
2018NE03424 30/04/2018 421,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510092)
2018NL04935 30/04/2018 0,00 421,20 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04839 30/04/2018 0,00 0,00 421,20
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06432 OB - 2018OB04839 MOTIVO OB crd.BB - DV da ag. do benef.inv-lida 30042018
2018NS00192 30/04/2018 0,00 0,00 -421,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB05897 17/05/2018 0,00 0,00 421,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais