Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE12285

Favorecido

ANTONIO SERGIO DA CUNHA BARROS

CPF/CNPJ: 43228615391

Valor: R$ 1.529,50

Endereço: SAO LUIS

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

RD 2118/PERIODO 01 A 12-11-2018/DESTINO/AS REGIO-NAIS DE SAUDE ACAILANDIA/BACABAL/BARRAO DO CORDA /CHAPADINHA/CODO/IMPERATRIITAPECURU/PEDREIRAS/PRESIDENTE DUTRA/ROSARIO/SANTAINES/S.J.DOS PATOS/TIMON/VIANA/ZE DO

Classificação da Despesa

Plano Interno: PREVDSTAIDS

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  305 - Vigilância Epidemiológica

Programa:  598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Ação:  4795 - Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras Doenças Sexualmente

Fonte:  20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Dados da Emissão

Emissão: 14/11/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 257682/2018

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE12285 14/11/2018 1.529,50 1.529,50 1.529,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2118/PERIODO 01 A 12-11-2018/DESTINO/AS REGIO-NAIS DE SAUDE ACAILANDIA/BACABAL/BARRAO DO CORDA /CHAPADINHA/CODO/IMPERATRIITAPECURU/PEDREIRAS/PRESIDENTE DUTRA/ROSARIO/SANTAINES/S.J.DOS PATOS/TIMON/VIANA/ZE DO
2018NE12285 14/11/2018 1.529,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL16310 14/11/2018 0,00 -1.529,50 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL16330 14/11/2018 0,00 -1.529,50 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2018NL16335 14/11/2018 0,00 -1.529,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL16292 14/11/2018 0,00 1.529,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL16320 14/11/2018 0,00 1.529,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL16331 14/11/2018 0,00 1.529,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL16337 14/11/2018 0,00 1.529,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB14460 14/11/2018 0,00 0,00 1.529,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais