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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE09724
CPF/CNPJ: 06064175000149
Valor: R$ 1.770.578,17
Plano Interno: ATFD
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 10/09/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 168962/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE09724 | 10/09/2018 | 2.323.794,54 | 1.770.578,17 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CT 196/16,P/ CONTINUIDADE DOS SERV.DE AGENCIAMENTO DE VIAGEMSERV. DE RESERVA, EMISSAOREMARCACAO, CANCELAM. DE PASSAGENS AEREAS NACIONA-IS E INTERNACIONAIS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMEN
|
2018NE09724 | 10/09/2018 | 2.323.794,54 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2018NE14482 | 28/12/2018 | -553.216,37 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL19458 | 28/12/2018 | 0,00 | 442.654,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL19548 | 28/12/2018 | 0,00 | 564.454,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL19588 | 28/12/2018 | 0,00 | 381.734,61 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL19641 | 28/12/2018 | 0,00 | 381.734,61 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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