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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE08095

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CPF/CNPJ: 02973240000106

Valor: R$ 65.118,04

Descrição

PAGAMENTO REFERENTE A CO-LABORADORES EM LICENCA MATERNIDADE REF. A SUSPEN -CAO CAUTELAR DO CONT. DEGESTAO 04-2015 (GERIR)

Classificação da Despesa

Plano Interno: FUNCREDE

Natureza da Despesa:  339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 10/08/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 172120/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE08095 10/08/2018 52.188,21 65.118,04 65.118,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A CO-LABORADORES EM LICENCA MATERNIDADE REF. A SUSPEN -CAO CAUTELAR DO CONT. DEGESTAO 04-2015 (GERIR)
2018NE08095 10/08/2018 52.188,21 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A CO-LABORADORES EM LICENCA MATERNIDADE REF. A SUSPEN-CAO CAUTELAR DO CONT. DEGESTAO 04-2017 (GERIR)
2018NE10979 01/10/2018 7.823,56 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A CO-LABORADORES EM LICENCA MATERNIDADE REF. A SUSPEN-CAO CAUTELAR DO CONT. DEGESTAO 04-2017 (GERIR)
2018NE10980 09/10/2018 3.660,93 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A COLA-BORADORES EM LICENCA MA-TERNIDADE REF. A SUSPEN-CAO CAUTELA DO CONT. DEGESTAO 04-2017 (GERIR)
2018NE12095 08/11/2018 1.402,36 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A COLA-BORADORES EM LICENCA MA-TERNIDADE REF. A SUSPEN-CAO CAUTELA DO CONT. DEGESTAO 04-2017 (GERIR)
2018NE13094 05/12/2018 43,98 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
2018NE14054 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11233 14/08/2018 0,00 52.187,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL14587 01/10/2018 0,00 7.823,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL14638 10/10/2018 0,00 3.660,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL16102 09/11/2018 0,00 1.402,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL17545 06/12/2018 0,00 43,98 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL11234 14/08/2018 0,00 0,00 52.187,21
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL14588 01/10/2018 0,00 0,00 7.823,56
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL14639 10/10/2018 0,00 0,00 3.660,93
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL16105 09/11/2018 0,00 0,00 1.402,36
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL17551 06/12/2018 0,00 0,00 43,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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