Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE06537

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO JOAO DOS PATOS

CPF/CNPJ: 10547447000139

Valor: R$ 0,00

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECURSOSFUNDO A FUNDO PARA ACOESDE ASSISTENCIA A SAUDE DOHOSPITAL REGIONAL DR. CELSO ROCHA SANTOS-SAO JOAO DOS PATOS/DEMANDA DE GO-VERNO

Classificação da Despesa

Plano Interno: 18DGOV/216

Natureza da Despesa:  334141 - CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 06/07/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 160152/2018

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE06537 06/07/2018 1.000.000,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECURSOSFUNDO A FUNDO PARA ACOESDE ASSISTENCIA A SAUDE DOHOSPITAL REGIONAL DR. CELSO ROCHA SANTOS-SAO JOAO DOS PATOS/DEMANDA DE GO-VERNO
2018NE06537 06/07/2018 1.000.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DE NEPOR DETERMINACAO SUPERIOR
2018NE14436 28/12/2018 -1.000.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL19485 06/07/2018 0,00 -1.000.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08926 06/07/2018 0,00 1.000.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB08105 06/07/2018 0,00 0,00 1.000.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06619 OB - 2018OB08105 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 08072018
2018NS00297 06/07/2018 0,00 0,00 -1.000.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais