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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE05057

Favorecido

NORTE LOCADORA DE VEICULOS EIRERI

CPF/CNPJ: 08949785000155

Valor: R$ 352.920,00

Descrição

EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018 /COM O 2TA CONT. 271/2016,REF. LOCACAO DE VEICULOSAUTOMOTORES TIPO PICK-UP

Classificação da Despesa

Plano Interno: IMPTRAB

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  305 - Vigilância Epidemiológica

Programa:  598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Ação:  4818 - Implementação das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador

Fonte:  08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Dados da Emissão

Emissão: 05/06/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 208339/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE05057 05/06/2018 232.512,00 352.920,00 311.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018 /COM O 2TA CONT. 271/2016,REF. LOCACAO DE VEICULOSAUTOMOTORES TIPO PICK-UP
2018NE05057 05/06/2018 232.512,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018 /COM O 2TA CONT. 271/2016,REF. LOCACAO DE VEICULOSAUTOMOTORES TIPO PICK-UP
2018NE06782 11/07/2018 141.168,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DENE POR DETERMINACO SUPERIOR
2018NE14446 28/12/2018 -20.760,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL19515 05/06/2018 0,00 -20.760,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL19850 31/12/2018 0,00 16.608,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08189 20/06/2018 0,00 83.040,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL10131 26/07/2018 0,00 124.560,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL14013 28/09/2018 0,00 20.760,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL14018 28/09/2018 0,00 20.760,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL14021 28/09/2018 0,00 20.760,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL15070 19/10/2018 0,00 20.760,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL18540 28/12/2018 0,00 20.760,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL18542 28/12/2018 0,00 20.760,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL18866 28/12/2018 0,00 20.760,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL19452 28/12/2018 0,00 4.152,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB07495 20/06/2018 0,00 0,00 83.040,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB09170 26/07/2018 0,00 0,00 124.560,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB12610 28/09/2018 0,00 0,00 20.760,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB12616 28/09/2018 0,00 0,00 20.760,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB12619 28/09/2018 0,00 0,00 20.760,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06898 OB - 2018OB12616 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 16102018
2018NS00394 28/09/2018 0,00 0,00 -20.760,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB13476 19/10/2018 0,00 0,00 20.760,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB15806 28/12/2018 0,00 0,00 20.760,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB15809 28/12/2018 0,00 0,00 20.760,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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