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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE05023

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA

CPF/CNPJ: 06253312000193

Valor: R$ 0,00

Descrição

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTSES

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 30/05/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 56174/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE05023 30/05/2018 143.024,37 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição:
2018NE05023 30/05/2018 143.024,37 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO PARACORRECAO DE VALOR
2018NE05025 30/05/2018 143.024,37 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
2018NE05034 30/05/2018 143.024,37 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR EMPENHO INDEVIDO
2018NE05037 30/05/2018 -429.072,11 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
2018NE14053 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais