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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01908

Favorecido

ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EX.DE CHAPADINHA

CPF/CNPJ: 02377120000138

Valor: R$ 136.158,36

Descrição

PRORROGACAO DO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 44-2017/VIGENCIA DE 11-04 A31-12-18 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AS-SISTENCIA A SAUDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA INTE-LECTUAL

Classificação da Despesa

Plano Interno: CONTRATPRIV

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 02/04/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 42790/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01908 02/04/2018 135.634,67 136.158,36 89.026,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 44-2017/VIGENCIA DE 11-04 A31-12-18 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AS-SISTENCIA A SAUDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA INTE-LECTUAL
2018NE01908 02/04/2018 135.634,67 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRORROGACAO DO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 44-2017/VIGENCIA DE 11-04 A31-12-18 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AS-SISTENCIA A SAUDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA INTE-LECTUAL
2018NE14671 28/12/2018 523,69 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL20056 02/04/2018 0,00 -46.608,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL10567 02/08/2018 0,00 10.473,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL10820 08/08/2018 0,00 15.710,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL11715 21/08/2018 0,00 15.710,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL13872 26/09/2018 0,00 15.710,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL15321 24/10/2018 0,00 15.710,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL16595 22/11/2018 0,00 15.710,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL18479 28/12/2018 0,00 15.710,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL19558 28/12/2018 0,00 15.710,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL19806 28/12/2018 0,00 15.186,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL20060 28/12/2018 0,00 47.131,74 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB09790 02/08/2018 0,00 0,00 10.473,72
PAGAMENTO (700214)
2018OB09987 08/08/2018 0,00 0,00 15.710,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB10677 21/08/2018 0,00 0,00 15.710,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB12549 27/09/2018 0,00 0,00 15.710,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB13709 24/10/2018 0,00 0,00 15.710,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB14649 22/11/2018 0,00 0,00 15.710,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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