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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01180

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE JOAO LISBOA

CPF/CNPJ: 11939565000155

Valor: R$ 23.059,15

Descrição

FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FARMABASICA

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 09/03/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 41095/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01180 09/03/2018 4.612,83 23.059,15 18.447,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.
2018NE01180 09/03/2018 4.612,83 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/FEV-2018/ CONFORME PLANI-LHA ANEXA
2018NE02538 09/04/2018 4.611,83 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MES DE MARCO/18 CONFORMEPLANILHA ANEXA.
2018NE03812 04/05/2018 4.611,83 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/ABRIL-2018/ CONFORME PLA-NILHA ANEXA
2018NE09602 10/09/2018 4.611,83 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MAIO-2018/ CONFORME PLANILHA ANEXA
2018NE13499 21/12/2018 4.610,83 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02101 12/03/2018 0,00 4.611,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03752 10/04/2018 0,00 4.611,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05656 08/05/2018 0,00 4.611,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12899 10/09/2018 0,00 4.611,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL18092 21/12/2018 0,00 4.611,83 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02124 13/03/2018 0,00 0,00 4.611,83
PAGAMENTO (700214)
2018OB03825 11/04/2018 0,00 0,00 4.611,83
PAGAMENTO (700214)
2018OB09499 31/07/2018 0,00 0,00 4.611,83
PAGAMENTO (700214)
2018OB11695 10/09/2018 0,00 0,00 4.611,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais