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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01083

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BACURITUBA

CPF/CNPJ: 14115387000136

Valor: R$ 5.349,35

Descrição

FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FARMABASICA

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 09/03/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 41095/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01083 09/03/2018 1.070,87 5.349,35 4.279,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.
2018NE01083 09/03/2018 1.070,87 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/FEV-2018/ CONFORME PLANI-LHA ANEXA
2018NE02452 09/04/2018 1.069,87 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MES DE MARCO/18 CONFORMEPLANILHA ANEXA.
2018NE03716 04/05/2018 1.069,87 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/ABRIL-2018/ CONFORME PLA-NILHA ANEXA
2018NE09516 10/09/2018 1.069,87 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MAIO-2018/ CONFORME PLANILHA ANEXA
2018NE13426 21/12/2018 1.068,87 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01992 09/03/2018 0,00 1.069,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03679 10/04/2018 0,00 1.069,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05562 07/05/2018 0,00 1.069,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12826 10/09/2018 0,00 1.069,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL18020 21/12/2018 0,00 1.069,87 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02045 13/03/2018 0,00 0,00 1.069,87
PAGAMENTO (700214)
2018OB03752 11/04/2018 0,00 0,00 1.069,87
PAGAMENTO (700214)
2018OB09426 31/07/2018 0,00 0,00 1.069,87
PAGAMENTO (700214)
2018OB11622 10/09/2018 0,00 0,00 1.069,87

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais