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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01080

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE BACABAL

CPF/CNPJ: 07186334000140

Valor: R$ 100.153,50

Descrição

FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FARMABASICA

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 09/03/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 41095/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01080 09/03/2018 20.031,70 100.153,50 80.122,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.
2018NE01080 09/03/2018 20.031,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/FEV-2018/ CONFORME PLANI-LHA ANEXA
2018NE02449 09/04/2018 20.030,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MES DE MARCO/18 CONFORMEPLANILHA ANEXA.
2018NE03711 04/05/2018 20.030,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/ABRIL-2018/ CONFORME PLA-NILHA ANEXA
2018NE09510 10/09/2018 20.030,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MAIO-2018/ CONFORME PLANILHA ANEXA
2018NE13423 21/12/2018 20.029,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01987 09/03/2018 0,00 20.030,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03676 10/04/2018 0,00 20.030,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05547 07/05/2018 0,00 20.030,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12823 10/09/2018 0,00 20.030,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL18017 21/12/2018 0,00 20.030,70 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02042 13/03/2018 0,00 0,00 20.030,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB03749 11/04/2018 0,00 0,00 20.030,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB09423 31/07/2018 0,00 0,00 20.030,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB11619 10/09/2018 0,00 0,00 20.030,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais