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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01031

Favorecido

FMS-PREF.M.DE PACO DO LUMIAR

CPF/CNPJ: 12650786000171

Valor: R$ 167.781,25

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: APSAMU

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 08/03/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 41860/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01031 08/03/2018 33.557,25 167.781,25 167.781,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
2018NE01031 08/03/2018 33.557,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
2018NE02707 10/04/2018 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
2018NE03663 04/05/2018 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
2018NE09500 10/09/2018 33.556,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
2018NE12537 22/11/2018 33.555,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01861 09/03/2018 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03935 10/04/2018 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05332 04/05/2018 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12787 10/09/2018 0,00 33.556,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL16638 22/11/2018 0,00 33.556,25 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01888 09/03/2018 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB03713 11/04/2018 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB09387 31/07/2018 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB11579 10/09/2018 0,00 0,00 33.556,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB14716 23/11/2018 0,00 0,00 33.556,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
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