Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00722
CPF/CNPJ: 20193487000183
Valor: R$ 234.000,00
Plano Interno: LOCAVEIC
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 28/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 4099/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00722 | 28/02/2018 | 234.000,00 | 234.000,00 | 234.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.N.054-17 EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR AS DESPESAS EM 2018,ALUSIVO A TRIMESTRE-JANEIRO A MARCO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES SUPRACITADA.
|
2018NE00722 | 28/02/2018 | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT.54/17 PARA CO=BRIR DESPESAS COM EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTA-CAO DE SERVICOS E LOCA -CAO DE VEICULOS AUTOMOTO-RES
|
2018NE05163 | 07/06/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14165 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02998 | 02/04/2018 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05092 | 03/05/2018 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07256 | 07/06/2018 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03062 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05031 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06682 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |