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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00219
CPF/CNPJ: 39185269000125
Valor: R$ 40.973,18
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 16/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 156353/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00219 | 16/02/2018 | 20.487,59 | 40.973,18 | 40.973,18 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVICOS INDENIZATORIOS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA DEGESTAO HOSPITALAR/PERIODOAGOSTO A DEZEMBRO DE 2015
|
2018NE00219 | 16/02/2018 | 20.487,59 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVICO INDENIZATORIO COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMA DEGESTAO HOSPITALAR JUNTO AO CORPORE/PERIODO AGOSTOA DEZ/2015 TAC/06/2018
|
2018NE09119 | 29/08/2018 | 20.487,59 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE14182 | 31/12/2018 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL12214 | 29/08/2018 | 0,00 | 40.973,18 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11137 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.973,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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