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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00032

Favorecido

AGRASTY CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 63407548000170

Valor: R$ 855.046,34

Descrição

NE REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONSTRUCAO DO PARQUECENTENARIO DE BALSAS CONFPROC. 47383

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTUNICON

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 19/02/2018

Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Processo: 47383/17

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00032 19/02/2018 855.046,34 855.046,34 855.046,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS CONSTRUCAO DO PARQUECENTENARIO DE BALSAS CONFPROC. 47383
2018NE00032 19/02/2018 855.046,34 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00073 27/02/2018 0,00 836.290,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01628 08/08/2018 0,00 18.755,59 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00093 27/02/2018 0,00 0,00 8.362,91
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00092 27/02/2018 0,00 0,00 29.270,18
PAGAMENTO (700214)
2018OB00091 27/02/2018 0,00 0,00 743.044,32
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06441430000125 - PREF MUN DE BALSAS
2018OB00095 27/02/2018 0,00 0,00 16.725,82
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB00094 27/02/2018 0,00 0,00 38.887,52
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01701 09/08/2018 0,00 0,00 2.381,91
PAGAMENTO (700214)
2018OB01700 09/08/2018 0,00 0,00 11.167,49
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06441430000125 - PREF MUN DE BALSAS
2018OB01703 09/08/2018 0,00 0,00 1.361,09
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB01702 09/08/2018 0,00 0,00 3.164,55
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB01853 21/08/2018 0,00 0,00 680,55
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02162 14/09/2018 0,00 0,00 2.381,91
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06441430000125 - PREF MUN DE BALSAS
2018OB02164 14/09/2018 0,00 0,00 1.361,09
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB02163 14/09/2018 0,00 0,00 3.164,55
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB01701 MOTIVO SISTEMA
2018GR00017 14/09/2018 0,00 0,00 -2.381,91
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 1703 MOTIVO DE CANCELAMENTO PELO SISTEMA CONF. PROC.183842/18
2018GR00015 14/09/2018 0,00 0,00 -1.361,09
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705258)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB01702 MOTIVO SISTEMA CONF. PROC.183842/18
2018GR00016 14/09/2018 0,00 0,00 -3.164,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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