Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00729

Favorecido

BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 00000000000191

Valor: R$ 0,00

Descrição

PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ALVES DOS SANTOSE CARLOS ALAN FERREIRA RODRIGUES CONF.PROC.109369/2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTUNICON

Natureza da Despesa:  339091 - SENTENCAS JUDICIARIAS

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 08/05/2018

Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Processo: 109369/2018

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00729 08/05/2018 129.681,14 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL EM NOME DE CARLOS HENRIQUE ALVES DOS SANTOSE CARLOS ALAN FERREIRA RODRIGUES CONF.PROC.109369/2018
2018NE00729 08/05/2018 129.681,14 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE NE POR MOTIVO DE VALOR INCORRETO
2018NE00745 09/05/2018 -129.681,14 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515123)
2018NL00802 08/05/2018 0,00 -129.681,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510123)
2018NL00789 08/05/2018 0,00 129.681,14 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00849 09/05/2018 0,00 0,00 129.681,14
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VALOR DIFERENTE
2018GR00005 09/05/2018 0,00 0,00 -129.681,14

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais