Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00619

Favorecido

SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA

CPF/CNPJ: 10325416000133

Valor: R$ 32.669,29

Descrição

NE REF. PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM GARCOM E RECEPCIONISTA PARA O EDIFICIO SEDE E PREDIO REF.O MES DE JULHO CONF. PROC159881/17

Classificação da Despesa

Plano Interno: FORTALSEMA

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4589 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 19/07/2018

Unidade Gestora: 200901 - Fundo Especial do Meio Ambiente

Processo: 159881/17

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00619 19/07/2018 32.669,29 32.669,29 32.669,29
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PRESTACAO DE SERVICO DE COPEIRAGEM GARCOM E RECEPCIONISTA PARA O EDIFICIO SEDE E PREDIO REF.O MES DE JULHO CONF. PROC159881/17
2018NE00619 19/07/2018 32.669,29 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL00709 31/07/2018 0,00 32.669,29 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00684 01/08/2018 0,00 0,00 326,69
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00683 01/08/2018 0,00 0,00 3.593,62
PAGAMENTO (700214)
2018OB00682 01/08/2018 0,00 0,00 25.596,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00686 01/08/2018 0,00 0,00 1.633,46
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB00685 01/08/2018 0,00 0,00 1.519,12

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais