Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 06/06/2024

Atualizado em: 07/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00626

Favorecido

DULCICLEIA SILVA SA

CPF/CNPJ: 50775065315

Valor: R$ 1.530,00

Endereço: RUA M 09 QD 4 PLANALTO ANIL III

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

EMPENHO REF.PGTO DE DIARIAS P SERV.EXECUTAR AS ACOES DA ITINERANCIA DA UN IDADE MOVEL ONIBUS LILAS NA CIDADE DE PRESIDENTE VARGAS PARNARAMA NO PERIOPDO DE 18 A 27/11/2018 CONF.RD 397 PORT.456 PROC. 268646/2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: ONIBUS01

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa:  563 - Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das

Ação:  4808 - Garantia da Aplicabilidade da Lei Maria da Penha

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 16/11/2018

Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher

Processo: 268646/2018

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00626 16/11/2018 1.530,00 1.530,00 1.530,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.PGTO DE DIARIAS P SERV.EXECUTAR AS ACOES DA ITINERANCIA DA UN IDADE MOVEL ONIBUS LILAS NA CIDADE DE PRESIDENTE VARGAS PARNARAMA NO PERIOPDO DE 18 A 27/11/2018 CONF.RD 397 PORT.456 PROC. 268646/2018
2018NE00626 16/11/2018 1.530,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL01156 16/11/2018 0,00 1.530,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00636 21/11/2018 0,00 0,00 1.530,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais