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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00277

Favorecido

R F DINIZ COMERCIO E SERVICOS -ME.

CPF/CNPJ: 12347287000100

Valor: R$ 9.160,00

Descrição

NE REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS DE CIRCULACAO ESTADUAL E NACIONAL CONF. PROC. 288343/17

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOGESTAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 12/06/2018

Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso

Processo: 288343/17

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00277 12/06/2018 9.160,00 9.160,00 6.870,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS DE CIRCULACAO ESTADUAL E NACIONAL CONF. PROC. 288343/17
2018NE00277 12/06/2018 9.160,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00418 11/07/2018 0,00 1.145,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00436 20/07/2018 0,00 1.145,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00463 06/08/2018 0,00 1.145,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00568 21/09/2018 0,00 1.145,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00592 03/10/2018 0,00 1.145,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00721 07/11/2018 0,00 1.145,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01027 10/12/2018 0,00 1.145,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01032 14/12/2018 0,00 1.145,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00277 11/07/2018 0,00 0,00 1.098,51
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00278 11/07/2018 0,00 0,00 46,49
PAGAMENTO (700214)
2018OB00296 20/07/2018 0,00 0,00 1.097,94
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00297 20/07/2018 0,00 0,00 47,06
PAGAMENTO (700214)
2018OB00329 21/08/2018 0,00 0,00 1.098,28
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00330 21/08/2018 0,00 0,00 46,72
PAGAMENTO (700214)
2018OB00390 28/09/2018 0,00 0,00 1.098,06
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00391 28/09/2018 0,00 0,00 46,94
PAGAMENTO (700214)
2018OB00396 05/10/2018 0,00 0,00 1.097,83
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00397 05/10/2018 0,00 0,00 47,17
PAGAMENTO (700214)
2018OB00527 23/11/2018 0,00 0,00 1.097,83
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00528 23/11/2018 0,00 0,00 47,17

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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