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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00084

Favorecido

MARVIO AGUIAR REIS

CPF/CNPJ: 64002918300

Valor: R$ 37.449,92

Endereço: AV.PEDRO II ,209 - CENTRO

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

36022 EMPENHO 2018NE00084 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTPROGMAN

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 30/01/2018

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 23183/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00084 30/01/2018 3.083,56 37.449,92 37.449,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00084 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
2018NE00084 30/01/2018 3.083,56 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00084 REF AJARIS MES DE FEVEREIRO/18
2018NE00399 27/02/2018 3.082,56 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00084 REF A FOLHA DE PAGAMENTOS DOSCOORDENADORES,DOS PRESIDENTES_,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADM DE RECURSOS DE INFRACOES - JARISMES DE MARCO/2018.
2018NE00849 26/03/2018 3.082,56 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00084 REF JARIS MES DE ABRIL/18.
2018NE01342 26/04/2018 3.082,56 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00084 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS REF AO MES DE MAIO/2018.
2018NE01861 28/05/2018 3.082,56 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00084 REF AJARIS MES DE JUNHO/2018.
2018NE02316 26/06/2018 3.148,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00084 REF AJARIS MES DE JULHO.
2018NE02767 27/07/2018 3.148,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36002 REFORCO 2018NE00084 REFE RENTE A JARIS AGOSTO 2018
2018NE03196 28/08/2018 3.148,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00084 REF.A JARIS MES DE SETEMBRO/2018
2018NE03719 27/09/2018 3.148,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00084 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS, MES OUTUBRO/2018.
2018NE04106 23/10/2018 3.148,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00084 REF.A JARIS MES DE NOVEMBRO/2018
2018NE04560 26/11/2018 3.148,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00084 REF.A JARIS MES DE DEZ/18
2018NE04891 10/12/2018 3.147,16 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00075 30/01/2018 0,00 3.082,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00436 27/02/2018 0,00 3.082,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL01212 26/03/2018 0,00 3.082,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL02284 26/04/2018 0,00 3.082,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL03214 28/05/2018 0,00 3.082,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL04060 26/06/2018 0,00 3.148,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL04943 27/07/2018 0,00 3.148,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL05825 28/08/2018 0,00 3.148,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL06680 27/09/2018 0,00 3.148,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL07465 23/10/2018 0,00 3.148,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL08286 26/11/2018 0,00 3.148,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL08898 10/12/2018 0,00 3.148,16 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00069 30/01/2018 0,00 0,00 3.082,56
PAGAMENTO (700214)
2018OB00442 27/02/2018 0,00 0,00 3.082,56
PAGAMENTO (700214)
2018OB00975 26/03/2018 0,00 0,00 3.082,56
PAGAMENTO (700214)
2018OB01513 26/04/2018 0,00 0,00 3.082,56
PAGAMENTO (700214)
2018OB02167 28/05/2018 0,00 0,00 3.082,56
PAGAMENTO (700214)
2018OB02779 26/06/2018 0,00 0,00 3.148,16
PAGAMENTO (700214)
2018OB03305 27/07/2018 0,00 0,00 3.148,16
PAGAMENTO (700214)
2018OB03915 29/08/2018 0,00 0,00 3.148,16
PAGAMENTO (700214)
2018OB04517 27/09/2018 0,00 0,00 3.148,16
PAGAMENTO (700214)
2018OB05054 23/10/2018 0,00 0,00 3.148,16
PAGAMENTO (700214)
2018OB05640 26/11/2018 0,00 0,00 3.148,16
PAGAMENTO (700214)
2018OB06118 20/12/2018 0,00 0,00 3.148,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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