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Dados até: 18/05/2024

Atualizado em: 19/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00091

Favorecido

RAIMUNDO RENATO MEDEIROS DA SILVA

CPF/CNPJ: 08905932304

Valor: R$ 32.449,68

Endereço: PRACA GOMES DE SOUSA,249-CENTRO

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

36022 EMPENHO 2018NE00091 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTPROGMAN

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 30/01/2018

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 23183/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00091 30/01/2018 2.671,96 32.449,68 32.449,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00091 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
2018NE00091 30/01/2018 2.671,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00091 REF AJARIS MES FEVEREIRO/2018
2018NE00411 27/02/2018 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00091 REF A FOLHA DE PAGAMENTOS DOSCOORDENADORES,DOS PRESIDENTES_,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADM DE RECURSOS DE INFRACOES - JARISMES DE MARCO/2018.
2018NE00854 26/03/2018 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00091 REF AJARIS MES DE ABRIL/2018.
2018NE01341 26/04/2018 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00091 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS REF AO MES DE MAIO/2018.
2018NE01866 28/05/2018 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00091 REF AJARIS MES DE JUNHO/2018.
2018NE02321 26/06/2018 2.727,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00091 REF.A JARIS MES DE JULHO/2018
2018NE02762 27/07/2018 2.727,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00091 REF.A JARIS MES DE AGOSTO/18
2018NE03186 28/08/2018 2.727,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00091 REF.A JARIS MES DE SETEMBRO/2018
2018NE03724 27/09/2018 2.727,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00090 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS, MES OUTUBRO/2018.
2018NE04111 23/10/2018 2.727,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00091 REF.A JARIS MES DE NOVEMBRO/2018
2018NE04566 26/11/2018 2.727,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00091 REF.A JARIS MES DE DEZ/18
2018NE04896 10/12/2018 2.726,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00081 30/01/2018 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00432 27/02/2018 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL01217 26/03/2018 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL02288 26/04/2018 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL03219 28/05/2018 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL04055 26/06/2018 0,00 2.727,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL04930 27/07/2018 0,00 2.727,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL05814 28/08/2018 0,00 2.727,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL06685 27/09/2018 0,00 2.727,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL07470 23/10/2018 0,00 2.727,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL08291 26/11/2018 0,00 2.727,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL08890 10/12/2018 0,00 2.727,84 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00074 30/01/2018 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB00438 27/02/2018 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB00980 26/03/2018 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB01515 26/04/2018 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB02172 28/05/2018 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB02786 26/06/2018 0,00 0,00 2.727,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB03319 27/07/2018 0,00 0,00 2.727,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB03921 29/08/2018 0,00 0,00 2.727,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB04522 27/09/2018 0,00 0,00 2.727,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB05050 23/10/2018 0,00 0,00 2.727,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB05645 26/11/2018 0,00 0,00 2.727,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB06129 20/12/2018 0,00 0,00 2.727,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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