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Dados até: 28/05/2024

Atualizado em: 29/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00322

Favorecido

INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES LTDA

CPF/CNPJ: 10682187000104

Valor: R$ 3.931.860,00

Descrição

39047 EMPENHO EM FAVOR INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES REF AO CONTRATO 54/2017 PARA FORNECIMENTO DE PRO-DUTOS ORACLE(LICENCA DE SOFTWARE,HADWARE,SERVICOSE TREINAMENTOS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTPROGMAN

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 26/02/2018

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 32034/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00322 26/02/2018 400.001,00 3.931.860,00 3.931.860,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES REF AO CONTRATO 54/2017 PARA FORNECIMENTO DE PRO-DUTOS ORACLE(LICENCA DE SOFTWARE,HADWARE,SERVICOSE TREINAMENTOS.
2018NE00322 26/02/2018 400.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00322 REF A PESTACAO DE SERVICO DE MODERNIZACAO ADMINISTRA- TIVA E TECNOLOGIA.
2018NE00571 08/03/2018 965.960,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00322 REF INTELIT,PARA PAGAMENTO REF AO MES DE MARCO/2018.
2018NE01170 16/04/2018 6.600,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00322 REF.A INTELIT MES DE ABRIL/18
2018NE01703 17/05/2018 415.720,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00322 REF INTELIT,MES DE MAIO/2018,NF 2193
2018NE02138 18/06/2018 429.400,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00322 REF INTELIT,NF 2219
2018NE02496 11/07/2018 429.400,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00322 REF INTELIT
2018NE02893 08/08/2018 430.920,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00322 REF INTELIT,MES DE AGOSTO/18 NF 2283.
2018NE03448 12/09/2018 434.340,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE000322 REF.A INTELIT SETEMBRO.
2018NE03984 19/10/2018 379.620,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00322 REF.A EMPRESA INTELIT
2018NE04405 21/11/2018 39.899,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00641 08/03/2018 0,00 965.960,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02001 16/04/2018 0,00 406.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02947 17/05/2018 0,00 415.720,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03770 18/06/2018 0,00 429.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04393 11/07/2018 0,00 429.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05241 08/08/2018 0,00 430.920,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL06247 12/09/2018 0,00 434.340,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL07249 19/10/2018 0,00 379.620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08073 21/11/2018 0,00 39.900,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00645 08/03/2018 0,00 0,00 46.366,08
PAGAMENTO (700214)
2018OB00644 08/03/2018 0,00 0,00 871.295,92
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00646 08/03/2018 0,00 0,00 48.298,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB01363 16/04/2018 0,00 0,00 19.516,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB01362 16/04/2018 0,00 0,00 366.753,20
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01364 16/04/2018 0,00 0,00 20.330,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02014 17/05/2018 0,00 0,00 19.954,56
PAGAMENTO (700214)
2018OB02013 17/05/2018 0,00 0,00 374.979,44
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02015 17/05/2018 0,00 0,00 20.786,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02628 20/06/2018 0,00 0,00 20.611,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB02627 20/06/2018 0,00 0,00 387.318,80
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02629 20/06/2018 0,00 0,00 21.470,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03036 11/07/2018 0,00 0,00 20.611,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB03035 11/07/2018 0,00 0,00 387.318,80
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03037 11/07/2018 0,00 0,00 21.470,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03540 08/08/2018 0,00 0,00 20.684,16
PAGAMENTO (700214)
2018OB03539 08/08/2018 0,00 0,00 388.689,84
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03541 08/08/2018 0,00 0,00 21.546,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04221 12/09/2018 0,00 0,00 20.848,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB04220 12/09/2018 0,00 0,00 391.774,68
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04222 12/09/2018 0,00 0,00 21.717,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04994 23/10/2018 0,00 0,00 18.221,76
PAGAMENTO (700214)
2018OB04993 23/10/2018 0,00 0,00 342.417,24
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04995 23/10/2018 0,00 0,00 18.981,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB06060 12/12/2018 0,00 0,00 1.915,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB06059 12/12/2018 0,00 0,00 35.989,80
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB06061 12/12/2018 0,00 0,00 1.995,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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