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Dados até: 19/05/2024

Atualizado em: 20/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00011

Favorecido

JOELSON SANDES SIPAUBA

CPF/CNPJ: 48260169304

Valor: R$ 519,00

Endereço: RUA NOVA N 761 - CENTRO FONE:641-1500

Municipio: COROATA

Estado: MA

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE, JUNTO AO QCG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CMT IV E PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CONFORME OFICIO N 040/2018 - DER, NO PERIODO DE 17 A 19/10

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTCMTIV04

Natureza da Despesa:  339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 16/10/2018

Unidade Gestora: 190182 - Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias

Processo: 0245310/2018

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00011 16/10/2018 519,00 519,00 519,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE, JUNTO AO QCG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CMT IV E PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CONFORME OFICIO N 040/2018 - DER, NO PERIODO DE 17 A 19/10
2018NE00011 16/10/2018 519,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00009 16/10/2018 0,00 519,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00007 16/10/2018 0,00 0,00 519,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais