Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 10/05/2024

Atualizado em: 11/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00025

Favorecido

TELEFONICA BRASIL

CPF/CNPJ: 02558157000162

Valor: R$ 48.404,48

Descrição

EMPENHO REF. CONTRATACAO DA MEPRESA TELEFONICA BRASIL S/A NA PRORROGACAO COCONTRATO 003/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO EXERCIO 2018 CONF. PROC. 302322/2017

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  22 - INDUSTRIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  583 - Maranhão Empreendedor

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 05/02/2018

Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Processo: 302322/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00025 05/02/2018 5.000,00 48.404,48 48.404,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DA MEPRESA TELEFONICA BRASIL S/A NA PRORROGACAO COCONTRATO 003/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO EXERCIO 2018 CONF. PROC. 302322/2017
2018NE00025 05/02/2018 5.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 00025 PELA EMPRESA TELEFONIA BRASIL
2018NE00112 13/03/2018 17.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 25/2018
2018NE00229 11/05/2018 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00025/2016.
2018NE00445 11/10/2018 8.728,76 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00025/2018 REF. PAG. TELE4FO0NICA DOBRASIL CONF. PROC. 240234/240225/2018
2018NE00450 15/10/2018 15.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 00025/ 2018 CONF. PROC. 302322/ 2018
2018NE00524 19/12/2018 -17.324,28 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00246 05/02/2018 0,00 -4.459,25 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00247 05/02/2018 0,00 -200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00207 19/04/2018 0,00 4.411,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00208 19/04/2018 0,00 543,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00243 30/04/2018 0,00 619,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00244 30/04/2018 0,00 4.459,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00245 30/04/2018 0,00 200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00248 30/04/2018 0,00 4.659,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00375 13/06/2018 0,00 597,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00376 13/06/2018 0,00 4.634,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00415 28/06/2018 0,00 5.483,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00468 19/07/2018 0,00 596,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00512 07/08/2018 0,00 592,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00513 07/08/2018 0,00 5.234,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00579 05/09/2018 0,00 5.288,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00580 05/09/2018 0,00 572,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00658 15/10/2018 0,00 5.722,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00659 15/10/2018 0,00 594,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00714 07/11/2018 0,00 563,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00719 08/11/2018 0,00 4.923,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00770 03/12/2018 0,00 525,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00771 03/12/2018 0,00 2.840,91 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00174 11/05/2018 0,00 0,00 4.411,16
PAGAMENTO (700214)
2018OB00175 11/05/2018 0,00 0,00 543,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB00179 11/05/2018 0,00 0,00 619,91
PAGAMENTO (700214)
2018OB00180 11/05/2018 0,00 0,00 4.659,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB00265 15/06/2018 0,00 0,00 597,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB00310 20/07/2018 0,00 0,00 4.634,68
PAGAMENTO (700214)
2018OB00314 20/07/2018 0,00 0,00 5.483,43
PAGAMENTO (700214)
2018OB00348 21/08/2018 0,00 0,00 596,77
PAGAMENTO (700214)
2018OB00356 21/08/2018 0,00 0,00 592,05
PAGAMENTO (700214)
2018OB00357 21/08/2018 0,00 0,00 5.234,72
PAGAMENTO (700214)
2018OB00411 24/10/2018 0,00 0,00 572,44
PAGAMENTO (700214)
2018OB00412 24/10/2018 0,00 0,00 594,20
PAGAMENTO (700214)
Descrição:
2018NL00762 14/11/2018 0,00 0,00 4.923,99
PAGAMENTO (700214)
2018OB00430 14/11/2018 0,00 0,00 5.288,41
PAGAMENTO (700214)
2018OB00431 14/11/2018 0,00 0,00 5.722,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB00432 14/11/2018 0,00 0,00 563,66
PAGAMENTO (700218)
2018OB00433 14/11/2018 0,00 0,00 4.923,99
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2018NL00762 14/11/2018 0,00 0,00 -4.923,99
PAGAMENTO (700214)
2018OB00497 27/12/2018 0,00 0,00 525,54
PAGAMENTO (700214)
2018OB00498 27/12/2018 0,00 0,00 2.840,91

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais