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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00030

Favorecido

JORGE LUIS CRUZ MUNIZ FILHO

CPF/CNPJ: 04309067301

Valor: R$ 765,00

Endereço: AV DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE MILITAR PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA NO DIA 10/12/2018 COM PREVISAO DE RETORNO DIA 15/12/2018 PARA RECEBER TREINAMENTO NO SISTEMA SIGEF CONFORME PROCESSO N

Classificação da Despesa

Plano Interno: SALVAMAR001

Natureza da Despesa:  339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  182 - Defesa Civil

Programa:  601 - Mais Proteção e Defesa Civil

Ação:  4247 - Resgate e Salvamento

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 23/11/2018

Unidade Gestora: 190178 - Sexto Batalhão de Bombeiros Militar

Processo: 0275376/2018

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00030 23/11/2018 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE MILITAR PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA NO DIA 10/12/2018 COM PREVISAO DE RETORNO DIA 15/12/2018 PARA RECEBER TREINAMENTO NO SISTEMA SIGEF CONFORME PROCESSO N
2018NE00030 23/11/2018 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00035 23/11/2018 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00029 23/11/2018 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais