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Dados até: 07/06/2024

Atualizado em: 08/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00006

Favorecido

L AMORIM COELHO - ME

CPF/CNPJ: 28005397000123

Valor: R$ 5.044,95

Descrição

ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO, COM ENTINTAMENTO, NA COR PRETA, NO TAMANHO N. 4 CANETA ESFEROGRAFICA ESFERICA, CORPO EM POLIESTIRENO TRANSPAR

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTCUSTBM1

Natureza da Despesa:  339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  181 - Policiamento

Programa:  601 - Mais Proteção e Defesa Civil

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 17/04/2018

Unidade Gestora: 190175 - Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar

Processo: 0063739/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00006 17/04/2018 5.044,95 5.044,95 5.044,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO, COM ENTINTAMENTO, NA COR PRETA, NO TAMANHO N. 4 CANETA ESFEROGRAFICA ESFERICA, CORPO EM POLIESTIRENO TRANSPAR
2018NE00006 17/04/2018 5.044,95 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00013 26/04/2018 0,00 14,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00013 26/04/2018 0,00 200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00013 26/04/2018 0,00 80,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00013 26/04/2018 0,00 200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00014 26/04/2018 0,00 120,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00014 26/04/2018 0,00 249,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00014 26/04/2018 0,00 620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00014 26/04/2018 0,00 82,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00015 26/04/2018 0,00 82,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00015 26/04/2018 0,00 102,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00015 26/04/2018 0,00 22,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00015 26/04/2018 0,00 150,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00016 26/04/2018 0,00 250,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00016 26/04/2018 0,00 60,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00016 26/04/2018 0,00 6,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00016 26/04/2018 0,00 50,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00017 26/04/2018 0,00 30,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00017 26/04/2018 0,00 192,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00017 26/04/2018 0,00 340,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00017 26/04/2018 0,00 100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00018 26/04/2018 0,00 67,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00018 26/04/2018 0,00 67,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00018 26/04/2018 0,00 24,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00018 26/04/2018 0,00 43,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00019 26/04/2018 0,00 122,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00019 26/04/2018 0,00 480,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00019 26/04/2018 0,00 120,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00019 26/04/2018 0,00 322,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00020 26/04/2018 0,00 24,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00020 26/04/2018 0,00 23,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00020 26/04/2018 0,00 30,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00020 26/04/2018 0,00 35,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00021 26/04/2018 0,00 16,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00021 26/04/2018 0,00 720,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00008 26/04/2018 0,00 0,00 5.044,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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